Зравствуйте!
во 2-ом квартале была обнаружена ошибка оператора: не правильная сумма поступления услуг (по акту 700 в т.ч. НДС 106,78), а ввели 400 в т.ч. НДС 61,02. от 01.04.2015,
поэтому 01.06.2015г. сделала корректировку первичного документа, формируется Доп. лист - отлично, но в декларации не заполняется ни приложение 1 раздела 8, ни прил. 1 разд.9 (уже запуталась в какой раздел должен заполниться доп. лист.) Может быть я, что-то не так формирую?
Проконсультируйте, пожалуйста.
Спасибо.
во 2-ом квартале была обнаружена ошибка оператора: не правильная сумма поступления услуг (по акту 700 в т.ч. НДС 106,78), а ввели 400 в т.ч. НДС 61,02. от 01.04.2015,
поэтому 01.06.2015г. сделала корректировку первичного документа, формируется Доп. лист - отлично, но в декларации не заполняется ни приложение 1 раздела 8, ни прил. 1 разд.9 (уже запуталась в какой раздел должен заполниться доп. лист.) Может быть я, что-то не так формирую?
Проконсультируйте, пожалуйста.
Спасибо.
